Orden de Compra. Nº2721-151-AG26 "OC generada por invitación a compra ágil: 2721-190-COT26 Adquisición de Materiales y Artículos de Oficina Programa Pequeñas Localidades Valdivia de Paine"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-151-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 2721-190-COT26 Adquisición de Materiales y Artículos de Oficina Programa Pequeñas Localidades Valdivia de Paine
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas its informa que proveedor NO cumplio con plazo de entrega, NO constesta llamados telefonicos, correos y wassap. ademas se le cursara una observación negativa en el portarl por lo anterior.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Externos del sistema 214.05.96.056.003.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna Buin
Impuesto 6129,4
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mayorista Nacional
Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA
R.U.T. 77.996.481-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mayorista Nacional
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta2UnidadLAPIZ PASTA CRISTAL PUNTA ULTRAFINA 0.7 MM 12 UNIDADES AZUL  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44122104
Clips para papel4UnidadAPRETADORES DOBLES DE CLIPS 32 MM 12 UNIDADES  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
55121616
Banderitas autoadhesivas5UnidadBANDERITAS ADHESIVAS PLASTICAS COLORES PAQUETES DE 100 UNIDADES  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
44122001
Archivadores de fichas6UnidadARCHIVO ANCHO OFICIO  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 32.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.129
TOTAL OC $ 38.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.