Orden de Compra. Nº2721-161-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2721-204-COT26;UTILES DE ASEO PARA MANTECION DE ESPACIO DE TALLERES PROGRAMA CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-161-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2721-204-COT26;UTILES DE ASEO PARA MANTECION DE ESPACIO DE TALLERES PROGRAMA CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS EXTERNOS del sistema 214.05.96.055.004.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna Buin
Impuesto 40013,24
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIVE
Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T. 76.059.183-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIVE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO GRANDE DE 110 X 120 CMS.  $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.640 $ 28.640
47121701
Bolsas de basura10PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO MEDIANO DE 70 X 90 CMS.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47121701
Bolsas de basura10PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO PEQUEÑO DE 50 X 70 CMS.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131803
Desinfectantes domésticos20BotellaDE CLORO GEL DE 900CC.  $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.920 $ 16.920
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaCLORO LIQUIDO TRADICIONAL DE 2 LTS.   $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.380 $ 27.380
47121605
Limpiadores de suelo10BidónDE LIMPIAPISO LAVANDA DE 5 LTS.   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDE DESINFECTANTE (TIPO LYSOL) EN SPRAY DE 360 CC.   $ 1.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.240 $ 39.240
53131624
Toallitas húmedas20PaqueteDE TOALLAS HUMEDAS   $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES GRANDE CON MANGO DE 128X32X5.8 CMS.   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131618
Mopas húmedas8PackDE 4 TRAPEROS MICROFIBRA CON OJAL   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976
47131618
Mopas húmedas5PackX 4 PAÑOS MULTIUSO DE MICROFIBRA   $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas10BotellaLIMPIA VIDRIOS LIQUIDO DE 450 ML.   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 210.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.013
TOTAL OC $ 250.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.