Orden de Compra. Nº
2721-161-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2721-204-COT26;UTILES DE ASEO PARA MANTECION DE ESPACIO DE TALLERES PROGRAMA CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2721-161-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2721-204-COT26;UTILES DE ASEO PARA MANTECION DE ESPACIO DE TALLERES PROGRAMA CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.
69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS EXTERNOS del sistema 214.05.96.055.004.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.
69.072.500-2
Dirección de Facturación
Carlos Condell 415 Buin
Comuna
Buin
Impuesto
40013,24
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIVE
Razón Social
LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T.
76.059.183-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIVE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO GRANDE DE 110 X 120 CMS.
$ 2.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.640
$ 28.640
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO MEDIANO DE 70 X 90 CMS.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO PEQUEÑO DE 50 X 70 CMS.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Botella
DE CLORO GEL DE 900CC.
$ 846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.920
$ 16.920
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad no definida
CLORO LIQUIDO TRADICIONAL DE 2 LTS.
$ 1.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.380
$ 27.380
47121605
Limpiadores de suelo
10
Bidón
DE LIMPIAPISO LAVANDA DE 5 LTS.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
DE DESINFECTANTE (TIPO LYSOL) EN SPRAY DE 360 CC.
$ 1.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.240
$ 39.240
53131624
Toallitas húmedas
20
Paquete
DE TOALLAS HUMEDAS
$ 1.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.400
$ 34.400
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLONES GRANDE CON MANGO DE 128X32X5.8 CMS.
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
47131618
Mopas húmedas
8
Pack
DE 4 TRAPEROS MICROFIBRA CON OJAL
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.976
$ 5.976
47131618
Mopas húmedas
5
Pack
X 4 PAÑOS MULTIUSO DE MICROFIBRA
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Botella
LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO DE 450 ML.
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
Total Neto
$ 210.596
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.013
TOTAL OC
$ 250.609
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.