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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2721-174-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-29-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2721-29-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
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R.U.T. |
69.072.500-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS CONDELL 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
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R.U.T. |
69.072.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Condell 415 Buin |
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Comuna |
Buin
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Impuesto |
140581 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Condell 415 Buin |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-03-2012 |
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Proveedor |
Carpas y Estructuras Inflables E.I.R.L |
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Razón Social |
RICARDO ALBERTO SEGURA LOPEZ CARPAS Y ESTRUCTURAS
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R.U.T. |
76.109.616-8 |
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Sucursal |
Carpas y Estructuras Inflables E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141012
| Juguetes inflables | 1 | Unidad | arco meta inflable, 6mx4mx1m, incluya turbina aire, kit de reparación, manuales, bolso de traslado, amarra, logo impreso por ambos lados,cinta velcro para ins. de gráfica, hecho en lona pvc 0,55 mm recubierta ambas caras, tratamiento uv y antiflama. | |
$ 739.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 739.900
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$ 739.900
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Total Neto
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$ 739.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.581
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$ 880.481
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.