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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2721-313-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2721-250-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ALCALDIA 24023
SEGURIDAD CIUDADANA |
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Proveniente de Licitación
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2721-250-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Buin
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R.U.T. |
69.072.500-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS CONDELL 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Buin
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R.U.T. |
69.072.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Condell 415 Buin |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
82365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Condell 415 Buin |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY GROUP SA
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R.U.T. |
76.796.240-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook Presario 3418la (Ver archivo) | 1 | Unidad | Notebook Presario 3418la (Ver archivo) | COMPAQ PREASRIO V3418LA SE ADJUNTA ARCHIVO |
$ 424.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 424.000
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$ 424.000
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53121706
| Bolsos para computadores (ver ficha) | 1 | Unidad | Bolsos para computadores (ver ficha) | BOLSO PARA NOTEBOOK EJECUTIVO |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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Total Neto
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$ 433.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.365
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$ 515.865
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.