Orden de Compra. Nº2721-315-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-50-L123 ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-50-L123 Adq. de Mat.de Ferreteria Mant. Cierre Perimetral y otros Multicancha las Tierras"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-315-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-50-L123 ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-50-L123 Adq. de Mat.de Ferreteria Mant. Cierre Perimetral y otros Multicancha las Tierras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2721-50-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra Carlos Condell 415 Buin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROPIOS del sistema 215.31.02.004.014.02.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna Buin
Impuesto 271903,3
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VECTOR LTDA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL VECTOR LTDA
R.U.T. 96.660.890-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VECTOR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje4Unidadmalla bizcocho galvanizada 5014 2,00x 25 mValor unitario Neto $ 87.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.780 $ 350.780
30102303
Perfiles de hierro50Unidadfierro redondo liso 6mm en tiras de 6 metrosValor unitario Neto $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.250 $ 128.250
39121436
Electrodos15UnidadElectrodos 6011 3/32" de 1 KgValor unitario Neto $ 6.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.465 $ 99.465
21101513
Discos5UnidadDiscos de corte de 1mm para Metal 4 1/2'Valor total neto $ 25.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.400 $ 125.400
21101513
Discos9UnidadDisco de Lija Traslapado 4.5Valor total neto $ 6.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.453 $ 60.453
30102303
Perfiles de hierro35UnidadPerfil Tubular Cuadrado de 40x40x2mm y 6mm de longitudValor total neto $ 17.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.175 $ 595.175
78121601
Servicios de flete1Unidadflete y despachoValor despacho solicitado $ 71.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.547 $ 71.547
Total Neto $ 1.431.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.903
TOTAL OC $ 1.702.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.