Orden de Compra. Nº2721-368-SE07 "COLACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-368-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2007
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADMINISTRACION FIESTAS PATRIAS 2007 ACTIVIDADES ESTADIO LAUTARO
Proveniente de Licitación 2721-237-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Buin
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Buin
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna -1
Impuesto 69904,8
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS EDUARDO MOYA GONZALEZ
R.U.T. 10.211.254-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar365UnidadComidas preparadas para llevarCOLACIONES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.920 $ 367.920
Total Neto $ 367.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.905
TOTAL OC $ 437.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.