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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2721-46-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O.C. generada por invitación a compra ágil: 2721-43-COT25; SACOS DE CEMENTO PARA REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
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R.U.T. |
69.072.500-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
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R.U.T. |
69.072.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Condell 415 Buin |
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Comuna |
Buin
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Impuesto |
239400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Condell 415 Buin |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alas distribuidora industrial SpA |
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Razón Social |
ALAS DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SPA
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R.U.T. |
77.148.323-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alas distribuidora industrial SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 300 | Saco | DE CEMENTO DE 25 KILOS LOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN ALBERTO KRUMM 024 BUIN. APILADOS POR GRUPOS Y ENTREGADOS SOBRE PALLET.
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$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.000
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$ 1.260.000
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Total Neto
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$ 1.260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.400
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$ 1.499.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.