Orden de Compra. Nº
2721-557-AG25
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O.C. generada por invitación a compra ágil: 2721-672-COT25; ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2721-557-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
O.C. generada por invitación a compra ágil: 2721-672-COT25; ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.
69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS EXTERNOS del sistema 214.05.96.057.011.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.
69.072.500-2
Dirección de Facturación
Carlos Condell 415 Buin
Comuna
Buin
Impuesto
627433,2
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
Razón Social
COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
R.U.T.
76.358.283-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131628
Shampoo
5
Unidad no definida
SHAMPOO LAVADO EN SECO 200 ML.
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
53102306
Pañales para adultos
80
Paquete
DE PAÑALES PREMUIM ADULTO TALLA M (20 UNID)
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 799.200
$ 799.200
47131603
Esponjas
30
Unidad no definida
ESPONJA JABONOSA DESECHABLE PACK X 24 UNIDADES.
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo
10
Unidad no definida
KIT DE PEINADO ERGONOMICO - PEINETA Y CEPILLO DE MANGO LARGO
$ 16.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 169.900
$ 169.900
42132102
Cubre camillas
6
Unidad no definida
CAJA 240 SABANILLAS PARA ADULTOS 90X60CM
$ 79.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 474.000
$ 474.000
53131614
Productos para el cuidado de los pies
50
Unidad no definida
CREMAS ESPECIALES PIEL SENSIBLE ANTIESCARAS 500 GRS.
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 445.000
$ 445.000
42311514
Vendajes germicidas
40
Unidad no definida
APOSITO PACK 20 UNIDADES
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.000
$ 124.000
47131805
Limpiadores de uso general
201
Unidad no definida
LIMPIAPISOS 900ML.
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.190
$ 239.190
47131615
Escobillones
201
Unidad no definida
ESCOBILLON PLASTICO TRADICIONAL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.200
$ 241.200
47131805
Limpiadores de uso general
201
Unidad no definida
DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES AEROSOL 400CC.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.990
$ 399.990
47131805
Limpiadores de uso general
201
Unidad no definida
CLORO GEL BOTELLA 900ML.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 261.300
$ 261.300
Total Neto
$ 3.302.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 627.433
TOTAL OC
$ 3.929.713
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.