Orden de Compra. Nº2721-557-AG25 "O.C. generada por invitación a compra ágil: 2721-672-COT25; ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-557-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra O.C. generada por invitación a compra ágil: 2721-672-COT25; ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS EXTERNOS del sistema 214.05.96.057.011.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna Buin
Impuesto 627433,2
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
R.U.T. 76.358.283-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo5Unidad no definidaSHAMPOO LAVADO EN SECO 200 ML.  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
53102306
Pañales para adultos80PaqueteDE PAÑALES PREMUIM ADULTO TALLA M (20 UNID)  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.200 $ 799.200
47131603
Esponjas30Unidad no definidaESPONJA JABONOSA DESECHABLE PACK X 24 UNIDADES.  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo10Unidad no definidaKIT DE PEINADO ERGONOMICO - PEINETA Y CEPILLO DE MANGO LARGO  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.900 $ 169.900
42132102
Cubre camillas6Unidad no definidaCAJA 240 SABANILLAS PARA ADULTOS 90X60CM  $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.000 $ 474.000
53131614
Productos para el cuidado de los pies50Unidad no definidaCREMAS ESPECIALES PIEL SENSIBLE ANTIESCARAS 500 GRS.  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
42311514
Vendajes germicidas40Unidad no definidaAPOSITO PACK 20 UNIDADES  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
47131805
Limpiadores de uso general201Unidad no definidaLIMPIAPISOS 900ML.   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.190 $ 239.190
47131615
Escobillones201Unidad no definidaESCOBILLON PLASTICO TRADICIONAL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.200 $ 241.200
47131805
Limpiadores de uso general201Unidad no definidaDESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES AEROSOL 400CC.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.990 $ 399.990
47131805
Limpiadores de uso general201Unidad no definidaCLORO GEL BOTELLA 900ML.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.300 $ 261.300
Total Neto $ 3.302.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 627.433
TOTAL OC $ 3.929.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.