Orden de Compra. Nº2721-581-SE10 "materiales ferreteria "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-581-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2010
Nombre de la Orden de Compra materiales ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna Buin
Impuesto 15398,93
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aglomerados lonquimay y cia ltda
Razón Social AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA
R.U.T. 79.943.820-8
Sucursal aglomerados lonquimay y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1GlobalMATERIALES DE FERRETERIA MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLES SEGUN ADJUNTO $ 81.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.047 $ 81.047
Total Neto $ 81.047
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.399
TOTAL OC $ 96.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.