Orden de Compra. Nº
2721-723-SE12
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Materiales habilitación casino DIMAAO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2721-723-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
Materiales habilitación casino DIMAAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.
69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.
69.072.500-2
Dirección de Facturación
Carlos Condell 415 Buin
Comuna
Buin
Impuesto
24859,6
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social
LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T.
8.112.942-8
Sucursal
Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Unidad no definida
CINTA DE ENMASCARAR 36X40MT
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
30131504
Bloques de cerámica
18,64
Unidad no definida
CAJA DE CERAMICA 36X36
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.240
$ 65.240
31201613
Adhesivo re-usable
25
Saco
SACOS DE ADHESIVO CERAMICO
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
30111701
Enlucido de yeso
1
Saco
KILOS DE ARENA FRAGUE (SACO EQUIVALENTE A 5 KILOS)
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
GALON LATEX ALTA DURACIÓN COLOR BLANCO
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 1 /12"
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA DE 2 1/2 "
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
30111701
Enlucido de yeso
2
Unidad no definida
KILOS DE YESO(EQUIVALENTE A 5 KILOS)
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
Total Neto
$ 130.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.860
TOTAL OC
$ 155.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.