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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2721-809-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARIDOS PARA CONSTRUCCION SEDE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
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R.U.T. |
69.072.500-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS CONDELL 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO CONTRA ENTREGA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
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R.U.T. |
69.072.500-2 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Condell 415 Buin |
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Comuna |
Buin
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Impuesto |
48640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Condell 415 Buin |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Movimaq Aridos SpA |
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Razón Social |
Movimaq Aridos Spa
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R.U.T. |
76.261.146-5 |
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Sucursal |
Movimaq Aridos SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 8 | Unidad no definida | | ARENA GRUESA |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.000
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$ 128.000
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11111611
| Grava | 8 | Unidad no definida | | GRAVILLA |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.000
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$ 128.000
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Total Neto
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$ 256.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.640
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$ 304.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.