Orden de Compra. Nº2721-972-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-73-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2721-972-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2721-73-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2721-73-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin
Comuna Buin
Impuesto 131100
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2017
TítuloDescripción
ENTREGA LOS PRIMEROS 10000 FORMULARIOS DEBEN SER ENTREGADOS EN BODEGA MUNICIPAL DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAVIER ALEJANDRO
Razón Social IMPRESOS NEWGRAFIC Y CIA. LTDA.
R.U.T. 76.163.235-3
Sucursal JAVIER ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20000UnidadFORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION, IMPRESO A UN COLOR, FOLIADO CON 4 PREPICADOS HORIZONTALES, GRAMAJE PAPEL Y TAMAÑO EN VISITA A TERRENO.20.000.- FORMULARIOS DE OERMISOS DE CIRCULACION IMPRESOS 1X0 COLOR PAPEL 106 GRS MAS FOLIO Y PREPICADOS VALOR UNITARIO 34.5.- MAS IVA PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 690.000
Total Neto $ 690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.100
TOTAL OC $ 821.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.