Orden de Compra. Nº2723-3-SE13 "Cont.Serv. de Carpas Aniver.2013, Comuna de Buin"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2723-3-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2013
Nombre de la Orden de Compra Cont.Serv. de Carpas Aniver.2013, Comuna de Buin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2723-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN_ SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 415
Comuna Buin
Impuesto 2522689,09
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN MANUEL LAGOS LUENGO
Razón Social CRISTIAN MANUEL LAGOS LUENGO
R.U.T. 12.393.880-1
Sucursal CRISTIAN MANUEL LAGOS LUENGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221001
Carpas1Unidad“Contratación de Servicios de Carpas, Aniversario 2013, Comuna de Buin”  $ 13.277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.277.311 $ 13.277.311
Total Neto $ 13.277.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.522.689
TOTAL OC $ 15.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.