Orden de Compra. Nº2723-7-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2723-43-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2723-7-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2723-43-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2723-43-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN_ SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. 69.072.500-2
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 415
Comuna Buin
Impuesto 760000,0076
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELO MORALES FLORES
Razón Social MARCELO ANDRES MORALES FLORES
R.U.T. 13.935.733-7
Sucursal MARCELO MORALES FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados136UnidadARRIENDO DE BUSES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VIÑA DEL MAR PARA TODOS 2011  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.032 $ 4.000.000
Total Neto $ 4.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 760.000
TOTAL OC $ 4.760.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.