|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2724-1012-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-07-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO (Asistencia social) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2724-3-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
25324,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162006
| Clavos de alambre | 2 | kilogramo | | CLAVOS DE 2". |
$ 1.428,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.856
|
$ 2.856
|
11121611
| Tablero de partículas | 16 | Unidad | | PLANCHAS DE OSB 9.5 MM. |
$ 8.152,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.432
|
$ 130.432
|
|
|
Total Neto
|
$ 133.288
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.325
|
|
$ 158.613
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.