Orden de Compra. Nº
2724-1091-AG25
"
DIDECO-PROGRAMA PRODESAL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-1091-AG25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO-PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-001-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
168604,86
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANIMAREVENTOS
Razón Social
LUIS MARCELO HERNÁNDEZ BADILLA
R.U.T.
9.846.816-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANIMAREVENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111603
Salas de reuniones o banquetes
1
Unidad
50 colaciones para el dia 30 de junio 2025, entregadas en Centro Cultural San Carlos, a las 09:00 Hrs, Avenida Baena 0180. Segun especificaciones tecnicas adjuntas.
$ 268.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.908
$ 268.908
90111603
Salas de reuniones o banquetes
1
Unidad
25 colaciones para el dia 25 de junio 2025, entregadas en Oficina Prodesal, a las 09:00 Hrs, Calle Brasil 857, San Carlos. Segun especificaciones tecnicas adjuntas.
$ 134.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.454
$ 134.454
90111603
Salas de reuniones o banquetes
1
Unidad
40 colaciones para el dia 25 de junio 2025, entregadas y servidas en Centro Cultural San Carlos, a las 09:00 Hrs, Avenida Baena 0180. Segun especificaciones tecnicas adjuntas.
$ 242.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.016
$ 242.016
90111603
Salas de reuniones o banquetes
1
Unidad
40 colaciones para el dia 27 de junio 2025, entregadas y servidas en Centro Cultural San Carlos, a las 09:00 Hrs, Avenida Baena 0180. Segun especificaciones tecnicas adjuntas.
$ 242.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.016
$ 242.016
Total Neto
$ 887.394
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 168.605
TOTAL OC
$ 1.055.999
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.