Orden de Compra. Nº2724-1091-AG25 "DIDECO-PROGRAMA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-1091-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO-PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-001-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 168604,86
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANIMAREVENTOS
Razón Social LUIS MARCELO HERNÁNDEZ BADILLA
R.U.T. 9.846.816-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANIMAREVENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
Salas de reuniones o banquetes1Unidad50 colaciones para el dia 30 de junio 2025, entregadas en Centro Cultural San Carlos, a las 09:00 Hrs, Avenida Baena 0180. Segun especificaciones tecnicas adjuntas.  $ 268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.908 $ 268.908
90111603
Salas de reuniones o banquetes1Unidad25 colaciones para el dia 25 de junio 2025, entregadas en Oficina Prodesal, a las 09:00 Hrs, Calle Brasil 857, San Carlos. Segun especificaciones tecnicas adjuntas.  $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454
90111603
Salas de reuniones o banquetes1Unidad40 colaciones para el dia 25 de junio 2025, entregadas y servidas en Centro Cultural San Carlos, a las 09:00 Hrs, Avenida Baena 0180. Segun especificaciones tecnicas adjuntas.  $ 242.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.016 $ 242.016
90111603
Salas de reuniones o banquetes1Unidad40 colaciones para el dia 27 de junio 2025, entregadas y servidas en Centro Cultural San Carlos, a las 09:00 Hrs, Avenida Baena 0180. Segun especificaciones tecnicas adjuntas.  $ 242.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.016 $ 242.016
Total Neto $ 887.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.605
TOTAL OC $ 1.055.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.