Orden de Compra. Nº2724-1460-AG25 "DIDECO-PROGRAMA DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-1460-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO-PROGRAMA DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES JOSE Y MARIA SPA
Razón Social TRANSPORTES JOSE Y MARIA SPA
R.U.T. 77.367.262-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES JOSE Y MARIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101501
Minibuses1UnidadSERVICIO DE TRASLADO DESDE SAN CARLOS A LOS ANGELES PARA CLUB DE BASQUETBOL STUKS, EL DIA 12 DE OCTUBRE, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
25101501
Minibuses1UnidadSERVICIO DE TRASLADO DESDE SAN CARLOS A COELEMU PARA ASOCIACION DE FUTBOL ANFA, EL DIA 19 DE OCTUBRE, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
25101501
Minibuses1UnidadSERVICIO DE TRASLADO DESDE SAN CARLOS A CHILLAN PARA TALLER MUNICIPAL DE AJEDREZ, EL DIA 18 DE OCTUBRE, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 790.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.