Orden de Compra. Nº2724-1565-SE18 "DOM (PROTECCIÓN CIVIL)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-1565-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra DOM (PROTECCIÓN CIVIL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2724-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-002-007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 93573,1
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes6Unidad ESMALTE SINTETICO AZUL. GL. $ 11.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.260 $ 67.260
21101513
Discos50Unidad DISCO DE CORTE 7". $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700
31211501
Pinturas al esmalte5Unidad ESMALTE SINTETICO BLANCO. 1GL. $ 11.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.050 $ 56.050
60121001
Pinturas25Unidad LATEX COLOR OCRE. $ 9.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.800 $ 229.800
31211506
Pinturas de látex5Unidad LATEX COLOR AZUL. $ 9.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.960 $ 45.960
31211904
Brochas10Unidad BROCHAS 3/8 4". $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
31211906
Rodillos de pintar15Unidad RODILLO CHIPORRO 18". $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
31211904
Brochas6Unidad BROCHA 3/8 2". $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20Unidad DILUYENTE. 1L $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
Total Neto $ 492.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.573
TOTAL OC $ 586.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.