Orden de Compra. Nº
2724-1565-SE18
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DOM (PROTECCIÓN CIVIL)
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-1565-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
DOM (PROTECCIÓN CIVIL)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2724-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-002-007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
93573,1
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211701
Esmaltes
6
Unidad
ESMALTE SINTETICO AZUL. GL.
$ 11.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.260
$ 67.260
21101513
Discos
50
Unidad
DISCO DE CORTE 7".
$ 554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.700
$ 27.700
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad
ESMALTE SINTETICO BLANCO. 1GL.
$ 11.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.050
$ 56.050
60121001
Pinturas
25
Unidad
LATEX COLOR OCRE.
$ 9.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.800
$ 229.800
31211506
Pinturas de látex
5
Unidad
LATEX COLOR AZUL.
$ 9.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.960
$ 45.960
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS 3/8 4".
$ 1.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
31211906
Rodillos de pintar
15
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18".
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.300
$ 24.300
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA 3/8 2".
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.140
$ 4.140
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
20
Unidad
DILUYENTE. 1L
$ 1.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.400
$ 25.400
Total Neto
$ 492.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.573
TOTAL OC
$ 586.063
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.