Orden de Compra. Nº2724-1617-SE18 "DOM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-1617-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2018
Nombre de la Orden de Compra DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2724-85-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999-001-005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 79461,61
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL FORESTAL
Razón Social HERALDO ENRIQUE CONTRERAS PINO
R.U.T. 12.551.236-4
Sucursal EL FORESTAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121804
Yute4Unidad ROLLO FILAMENTO TIPO CRUCETAS 3.3 MM 237 METROS PARA DESBROZADORA. $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.756 $ 130.756
27112014
Segadora de césped30Unidad BOTELLAS 0.5 LITROS ACEITE 2T MEZCLA. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.110 $ 73.110
15121521
Aceites lubricantes para bombas15Unidad CADENA MOTOSIERRA 32 DIENTES. $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.600 $ 162.600
31151604
Cadena común de adujadas24Unidad LIMA 3/16" PARA CADENA. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
53102102
Overol y sobretodo para hombre3Unidad OVEROL PARA MOTISIERRISTA. $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.193 $ 23.193
46181504
Guantes protectores10Unidad GUANTES SEGURIDAD DE GOMA NITRILO TIPO STEELPRO. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 418.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.462
TOTAL OC $ 497.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.