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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-1617-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DOM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2724-85-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
79461,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL FORESTAL |
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Razón Social |
HERALDO ENRIQUE CONTRERAS PINO
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R.U.T. |
12.551.236-4 |
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Sucursal |
EL FORESTAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121804
| Yute | 4 | Unidad | | ROLLO FILAMENTO TIPO CRUCETAS 3.3 MM 237 METROS PARA DESBROZADORA. |
$ 32.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.756
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$ 130.756
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27112014
| Segadora de césped | 30 | Unidad | | BOTELLAS 0.5 LITROS ACEITE 2T MEZCLA. |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.110
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$ 73.110
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15121521
| Aceites lubricantes para bombas | 15 | Unidad | | CADENA MOTOSIERRA 32 DIENTES. |
$ 10.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.600
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$ 162.600
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31151604
| Cadena común de adujadas | 24 | Unidad | | LIMA 3/16" PARA CADENA. |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.160
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$ 20.160
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 3 | Unidad | | OVEROL PARA MOTISIERRISTA. |
$ 7.731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.193
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$ 23.193
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Unidad | | GUANTES SEGURIDAD DE GOMA NITRILO TIPO STEELPRO. |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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Total Neto
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$ 418.219
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.462
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$ 497.681
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.