Orden de Compra. Nº2724-1662-SE19 "DIDECO (PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-1662-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra DIDECO (PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2724-4-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-09-002-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 11198,6
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VETERINO
Razón Social VETERINO RODRIGUEZ BRAVO
R.U.T. 9.328.408-9
Sucursal VETERINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales15Unidad BARRAS DE CEREAL TIPO CEREAL BAR O SIMILAR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.040 $ 20.040
50202301
Agua5Unidad BIDON DE AGUA SIN GAS 5 LITROS NESTLE O SIMILAR $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50202304
Jugos y néctar envasados50Unidad CAJA JUGO INDIVIDUAL YUZ 200 CC O SIMILAR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Unidad CHOCMAN BOLSA DE 10 UNIDADES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Unidad GALLETAS MINI 40 GR TIPO MACKAY O SIMILAR $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20Unidad VASOS PLÁSTICOS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
Total Neto $ 58.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.199
TOTAL OC $ 70.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.