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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-183-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-18-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2724-18-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
446500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria acuña |
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Razón Social |
DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA
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R.U.T. |
10.834.772-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ferreteria acuña |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 1 | Pack | Adquisicion de materiales, según especificaciones técnicas adjuntas. LINEA N° 2. | Direccion despacho: Bodega municipal ubicada en calle Bilbao 959, San Carlos. |
$ 2.350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.350.000
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$ 2.350.000
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Total Neto
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$ 2.350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 446.500
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$ 2.796.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.