Orden de Compra. Nº2724-2103-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-188-L119"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-2103-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-188-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2724-188-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-004-007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 359678,17
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Constructora Faundes Cordova y Cia. Ltda.
Razón Social SOC CONSTR FAUNDES CORDOVA Y CIA LTDA
R.U.T. 76.505.180-0
Sucursal Sociedad Constructora Faundes Cordova y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1PackPack materiales de construcción solicitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario. Según especificaciones técnicas de materiales y anexos N° 1 y 2 adjuntos a la presente. Pack materiales de construcción solicitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario. Según especificaciones técnicas de materiales y anexos N° 1 y 2 adjuntos a la presente. $ 1.893.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.893.043 $ 1.893.043
Total Neto $ 1.893.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.678
TOTAL OC $ 2.252.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.