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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-2103-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-188-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2724-188-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
359678,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Constructora Faundes Cordova y Cia. Ltda. |
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Razón Social |
SOC CONSTR FAUNDES CORDOVA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.505.180-0 |
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Sucursal |
Sociedad Constructora Faundes Cordova y Cia. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 1 | Pack | Pack materiales de construcción solicitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario. Según especificaciones técnicas de
materiales y anexos N° 1 y 2 adjuntos a la presente.
| Pack materiales de construcción solicitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario. Según especificaciones técnicas de materiales y anexos N° 1 y 2 adjuntos a la presente. |
$ 1.893.043,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.893.043
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$ 1.893.043
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Total Neto
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$ 1.893.043
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 359.678
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$ 2.252.721
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.