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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-2139-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO (Asistencia social) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2724-3-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
31996 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 10 | Unidad | | PLANCHAS DE OSB 9.5 MM.- |
$ 8.152,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.520
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$ 81.520
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 8 | Unidad | | PLANCHAS DE INTERNIT 5 MM. |
$ 10.860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.880
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$ 86.880
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Total Neto
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$ 168.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.996
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$ 200.396
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.