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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-262-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición combustible vehículos municipales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2724-42-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Carlos
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
79831,932749 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPEC S.A. |
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Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Sucursal |
COPEC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | petróleo; correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los sgtes. vehículos Municipales: $100.000 VG-1925, (IVA incluido) | petróleo; correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los sgtes. vehículos Municipales: $100.000 VG-1925, (IVA incluido) |
$ 84.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.034
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$ 84.034
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| Gasolina | 1 | Unidad | Gasolina 95 oct. correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los sgtes. vehículos Municipales: $150.000 BRRJ-13, $150.000 BRRJ-14 y , $100.000 UK-6910, (IVA incluido) | Gasolina 95 oct. correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los sgtes. vehículos Municipales: $150.000 BRRJ-13, $150.000 BRRJ-14 y , $100.000 UK-6910, (IVA incluido) |
$ 336.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.134
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$ 336.134
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Total Neto
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$ 420.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.832
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$ 500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.