Orden de Compra. Nº2724-262-SE09 "Adquisición combustible vehículos municipales"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-262-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición combustible vehículos municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2724-42-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 79831,932749
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidadpetróleo; correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los sgtes. vehículos Municipales: $100.000 VG-1925, (IVA incluido)petróleo; correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los sgtes. vehículos Municipales: $100.000 VG-1925, (IVA incluido) $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
Gasolina1UnidadGasolina 95 oct. correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los sgtes. vehículos Municipales: $150.000 BRRJ-13, $150.000 BRRJ-14 y , $100.000 UK-6910, (IVA incluido)Gasolina 95 oct. correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los sgtes. vehículos Municipales: $150.000 BRRJ-13, $150.000 BRRJ-14 y , $100.000 UK-6910, (IVA incluido) $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.