|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2724-263-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-04-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TINTAS PARA STOCK DE BODEGA DAF |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2724-17-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
469411,76465 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-04-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Roberto Eugenio |
|
Razón Social |
SILVA Y MEDINA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.224.922-7 |
|
Sucursal |
Roberto Eugenio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12171703
| Tintas | 1 | Pack | PACK DE 100 TINTAS HP 122 NEGRA ALTERNATIVA DE 20 ML Y 100 TINTAS HP 122 COLOR ALTERNATIVA DE 20 ML.- | |
$ 2.470.588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.470.588
|
$ 2.470.588
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.470.588
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 469.412
|
|
$ 2.940.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.