Orden de Compra. Nº2724-273-SE13 "REPARACION DE PUERTA DE TESORERÍA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-273-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-04-2013
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PUERTA DE TESORERÍA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 25386,554607
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor flecha
Razón Social ENRIQUE DEL TRANSITO SEPULVEDA VILLALOBOS
R.U.T. 5.360.260-6
Sucursal flecha
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174403
Paneles de puerta1UnidadREPARACION DE PUETA DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN DETALLE EN COTIZACION  $ 133.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.613 $ 133.613
Total Neto $ 133.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.387
TOTAL OC $ 159.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.