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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-34-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (DIDECO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2724-78-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
4057,0588242 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-03-2017 |
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Proveedor |
Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes |
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Razón Social |
CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFES
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R.U.T. |
77.727.470-8 |
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Sucursal |
Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 1 | Pack | PACK DE: 05 BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS; 03 PAPAS FRITAS LAYS 420 GRS; 02 RAMITAS EVERCRIPS 270 GRS; 01 KILO DE ACEITUNAS. | PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA. |
$ 21.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.353
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$ 21.353
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Total Neto
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$ 21.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.057
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$ 25.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.