Orden de Compra. Nº2724-348-CM26 "DAF (BODEGA DAF) ART. DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-348-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra DAF (BODEGA DAF) ART. DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 422814,6
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dsert Store
Razón Social DESERT STORE SPA
R.U.T. 76.962.756-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dsert Store
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL RIGO LIMPIO HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN XVI200 (4629438) TOALLA DE PAPEL RIGO LIMPIO HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN XVI(4629438) TOALLA DE PAPEL RIGO LIMPIO HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; San Carlos; V. MACKENNA 450 CUERPO BOMBEROS 2do. PISO $ 4.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.000 $ 813.000
0
2239-8-LR25
CLORO TRADICIONAL CLORINDA DESINFECTANTE 3% 1000 ML D-1742/23 REGIÓN XVI390 (4548745) CLORO TRADICIONAL CLORINDA DESINFECTANTE 3% 1000 ML D-1742/23 REGIÓN XVI(4548745) CLORO TRADICIONAL CLORINDA DESINFECTANTE 3% 1000 ML D-1742/23 REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; San Carlos; V. MACKENNA 450 CUERPO BOMBEROS 2do. PISO $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.640 $ 302.640
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA BIOLOOP 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN XVI1000 (4536281) BOLSA DE BASURA BIOLOOP 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN XVI(4536281) BOLSA DE BASURA BIOLOOP 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; San Carlos; V. MACKENNA 450 CUERPO BOMBEROS 2do. PISO $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TECNOROLL HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 300 M REGIÓN XVI84 (4618817) PAPEL HIGIENICO TECNOROLL HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 300 M REGIÓN XVI(4618817) PAPEL HIGIENICO TECNOROLL HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 300 M REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; San Carlos; V. MACKENNA 450 CUERPO BOMBEROS 2do. PISO $ 7.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.700 $ 644.700
Total Neto $ 2.225.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 422.815
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.648.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.