Orden de Compra. Nº2724-352-AG26 "DIDECO-PROGRAMA HABITABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-352-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra DIDECO-PROGRAMA HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-41-007-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 76628,52
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
Razón Social SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
R.U.T. 7.708.392-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla108UnidadLECHE INDIVIDUAL VARIEDAD DE SABORES  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
50202304
Jugos y néctar envasados108UnidadJUGOS INDIVIDUALES VARIEDAD DE SABORES  $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.788 $ 22.788
50193002
Bebidas Infantiles216UnidadBEBIDA LACTEA PROBIOTICOS (TIPO CHAMITO)  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.280 $ 71.280
50192303
Postres, helados o yogurt congelado216UnidadYOGURTH INDIVIDUAL VARIEDAD DE SABORES  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.440 $ 46.440
50221101
Granos de Cereales18UnidadCAJA DE CEREAL TAMAÑO FAMILIAR MINIMO 320 GRS.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
50221101
Granos de Cereales360UnidadCEREAL TAMAÑO INDIVIDUAL VARIEDAD DE SABORES  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos360UnidadGALLETAS INDIVIDUALES  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 403.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.629
TOTAL OC $ 479.937


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.708.392-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.