Orden de Compra. Nº2724-384-SE18 "DIDECO (Programa Senda Previene)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-384-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2018
Nombre de la Orden de Compra DIDECO (Programa Senda Previene)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2724-4-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 31255
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VETERINO
Razón Social VETERINO RODRIGUEZ BRAVO
R.U.T. 9.328.408-9
Sucursal VETERINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados26Unidad JUGO LIGTH 1.5 LTS. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.656 $ 19.656
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos8Unidad AZÚCAR NORMAL. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
52121602
Servilletas7Unidad SERVILLETAS 100 UNID. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116 $ 4.116
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad GALETAS KUKY. $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030 $ 5.030
52152004
Platos domésticos30Unidad PLATOS DE CARTÓN. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad GALLETAS DONUT 100 GRS. $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
50181905
Galletas dulces o pastelitos25Unidad GALLETAS TRITON 126 GRS. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50192109
Papas fritas o galletas tostadas4Unidad PAPAS FRITAS 250 GRS. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
50181905
Galletas dulces o pastelitos15Unidad GALLETAS FRACC 130 GRS. $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
10161905
Ramitas y tallos secos4Unidad RAMITAS 270 GRS. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad GALLETAS ALTEZA. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
50201707
Sustitutos de Café3Unidad TE 100 BOLSITAS. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799
50181903
Galletas simples saladas35Unidad GALLETAS GRETEL 85 GRS. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
52151703
Tenedores domésticos8Unidad TENEDORES PLÁSTICOS. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
50201706
Café3Tarro CAFÉ 170 GRS. $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.555 $ 9.555
48101902
Platos y cubiertos de servicio16Pack CUCHARAS PLASTICAS. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Pack VASOS PLUMAVIT $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 164.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.255
TOTAL OC $ 195.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.