Orden de Compra. Nº
2724-384-SE18
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DIDECO (Programa Senda Previene)
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-384-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO (Programa Senda Previene)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2724-4-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna
San Carlos
Impuesto
31255
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VETERINO
Razón Social
VETERINO RODRIGUEZ BRAVO
R.U.T.
9.328.408-9
Sucursal
VETERINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
26
Unidad
JUGO LIGTH 1.5 LTS.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.656
$ 19.656
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
8
Unidad
AZÚCAR NORMAL.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.376
52121602
Servilletas
7
Unidad
SERVILLETAS 100 UNID.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.116
$ 4.116
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALETAS KUKY.
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.030
$ 5.030
52152004
Platos domésticos
30
Unidad
PLATOS DE CARTÓN.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
GALLETAS DONUT 100 GRS.
$ 622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.660
$ 18.660
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Unidad
GALLETAS TRITON 126 GRS.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
4
Unidad
PAPAS FRITAS 250 GRS.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
GALLETAS FRACC 130 GRS.
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
10161905
Ramitas y tallos secos
4
Unidad
RAMITAS 270 GRS.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS ALTEZA.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
50201707
Sustitutos de Café
3
Unidad
TE 100 BOLSITAS.
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.799
50181903
Galletas simples saladas
35
Unidad
GALLETAS GRETEL 85 GRS.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
52151703
Tenedores domésticos
8
Unidad
TENEDORES PLÁSTICOS.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
50201706
Café
3
Tarro
CAFÉ 170 GRS.
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.555
$ 9.555
48101902
Platos y cubiertos de servicio
16
Pack
CUCHARAS PLASTICAS.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.408
$ 9.408
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Pack
VASOS PLUMAVIT
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
Total Neto
$ 164.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.255
TOTAL OC
$ 195.755
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.