Orden de Compra. Nº
2724-388-SE18
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DIDECO (Programa familias)
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-388-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO (Programa familias)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2724-4-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna
San Carlos
Impuesto
11336,35
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VETERINO
Razón Social
VETERINO RODRIGUEZ BRAVO
R.U.T.
9.328.408-9
Sucursal
VETERINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201602
Pastas
4
Unidad
PASTA DE AVE 250 GRS.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
50181909
Galletas saladas
10
Unidad
GALLETAS SALADAS CRAKER 107 GRS.
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Unidad
AZÚCAR NORMAL.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50181901
Pan fresco
10
Unidad
PAN DE MOLDE.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
3
Unidad
ENDULZANTES 180 ML.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS ALTEZA.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALETAS KUKY.
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.030
$ 5.030
50201707
Sustitutos de Café
2
Unidad
TE 100 BOLSITAS.
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad
JUGO LIGTH 1.5 LTS.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
50201706
Café
3
Tarro
CAFÉ 170 GRS.
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.555
$ 9.555
Total Neto
$ 59.665
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.336
TOTAL OC
$ 71.001
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.