Orden de Compra. Nº2724-51-SE10 " COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-51-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2010
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2724-42-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 111764,70586
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Diesel1LitroPETROLEO,correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los vehículos Municipales: $ 100.000.- (IVA incluido) Móvil WG - 19-25.- CONVENIO DE SUMNISTRO CON MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.- $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
Gasolina1Unidad Gasolina 95 OC,correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los vehículos Municipales: $ 200.000 (IVA incluido) Móvil BRRJ-12.- CONVENIO DE SUMNISTRO CON MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.- $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Gasolina1LitroGasolina 95 OC,correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los vehículos Municipales: $ 200.000 (IVA incluido) Móvil BRRJ-13.- CONVENIO DE SUMNISTRO CON MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.- $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Gasolina1LitroGasolina 95 OC,correspondiente a carga cupón electrónico distribuido en los vehículos Municipales: $ 200.000 (IVA incluido) Móvil BRRJ-14.-CONVENIO DE SUMNISTRO CON MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.- $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Total Neto $ 588.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.765
TOTAL OC $ 700.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.