Orden de Compra. Nº2724-557-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-94-L124"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-557-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-94-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2724-94-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 450195,481
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BEST E-WORLD SPA
Razón Social BEST E-WORLD SPA
R.U.T. 77.127.001-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BEST E-WORLD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas100Unidad Tintas para tampón azul de 30 ml $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.800 $ 98.800
31201517
Cinta para empaquetar100Unidad Porta scotch mediano c-38 $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.500 $ 114.500
31201517
Cinta para empaquetar300Unidad Cajas repuesto magic clip metálico de 6.4 mm 50 unidades cada una $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.300 $ 357.300
14111531
Libros o cuadernos de registro200Unidad Anotador madera con apretador tamaño oficio $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan50Unidad Perforador industrial 65 hojas HDC65 igual o superior $ 14.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.650 $ 737.650
42311501
Clips para vendas o vendajes500Unidad Porta clip magnético cuadrado $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000
44121904
Rellenos de tinta200Unidad Huellero tinta dactilar 70 mm $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.200 $ 92.200
31201517
Cinta para empaquetar500Unidad Cinta embalaje transparente 48 mm de 100 mts $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 2.369.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 450.195
TOTAL OC $ 2.819.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.