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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-654-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DOM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2724-3-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
19009,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria acuña |
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Razón Social |
DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
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R.U.T. |
10.834.772-4 |
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Sucursal |
ferreteria acuña |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161611
| Pernos de sujeción | 145 | Unidad | | Perno Coche 3/8 x 9" Tuerca / Golilla. |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.050
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$ 100.050
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Total Neto
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$ 100.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.010
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$ 119.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.