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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-752-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO (Asistencia social) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2724-3-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
17369,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 8 | Plancha | | ZINC ACANALADO 3.66 X 0.35 MM. |
$ 7.145,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.160
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$ 57.160
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30111601
| Cemento | 10 | Saco | | CEMENTO 25 KILOS. |
$ 3.426,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.260
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$ 34.260
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Total Neto
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$ 91.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.370
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$ 108.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.