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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2724-790-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-34-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2724-34-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
40528,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hortisur |
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Razón Social |
ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA
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R.U.T. |
78.993.890-3 |
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Sucursal |
hortisur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 1 | Pack | Materiales de riego | MATERIALES INSTALACIÓN DE RIEGO PROGRAMA AUTOCONSUMO, SEGÚN ANEXO 5 Y DATO ADJUNTO |
$ 213.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.310
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$ 213.310
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Total Neto
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$ 213.310
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.529
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$ 253.839
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.