Orden de Compra. Nº
2724-826-SE19
"
DIDECO (RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO)
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-826-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO (RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2724-4-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-41-041-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
9657,32
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VETERINO
Razón Social
VETERINO RODRIGUEZ BRAVO
R.U.T.
9.328.408-9
Sucursal
VETERINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101601
Banquetes
4
Unidad
AGUA MINERAL CON SABOR 1600
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
90101601
Banquetes
2
kilogramo
AZUCAR NORMAL KILO IANZA O SIMILAR
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
90101601
Banquetes
6
Caja
BARRAS DE CEREAL TIPO CEREAL BAR O SIMILAR.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.016
$ 8.016
90101601
Banquetes
6
Unidad
GALLETAS SALADAS CRAKER 107 GR
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.788
$ 1.788
90101601
Banquetes
10
Unidad
BOTELLA DE JUGO DE 1 1/2 LIGHT.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
90101601
Banquetes
10
Unidad
SET CUCHARAS PLASTICAS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
90101601
Banquetes
5
Unidad
SET CUCHILLOS PLÁSTICOS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
90101601
Banquetes
1
Unidad
ENDULZANTE 180 ML TIPO DAILY O SIMILAR
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
90101601
Banquetes
6
Unidad
GALLETAS ALTEZA 140 GR
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.984
90101601
Banquetes
6
Unidad
GALLETAS DONUTS 100 GR
$ 622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.732
$ 3.732
90101601
Banquetes
7
Unidad
GALLETAS FRAC 130 GR
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.408
$ 2.408
90101601
Banquetes
6
Unidad
GALLETAS GRETEL 85 GR
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
90101601
Banquetes
6
Unidad
GALLETAS KUKY 125 GR
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.018
$ 3.018
90101601
Banquetes
6
Unidad
GALLETAS OBSESION 85 GR
$ 671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.026
$ 4.026
Total Neto
$ 50.828
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.657
TOTAL OC
$ 60.485
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.