Orden de Compra. Nº2724-826-SE19 "DIDECO (RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-826-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2019
Nombre de la Orden de Compra DIDECO (RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2724-4-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-41-041-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 9657,32
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VETERINO
Razón Social VETERINO RODRIGUEZ BRAVO
R.U.T. 9.328.408-9
Sucursal VETERINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes4Unidad AGUA MINERAL CON SABOR 1600 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
90101601
Banquetes2kilogramo AZUCAR NORMAL KILO IANZA O SIMILAR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
90101601
Banquetes6Caja BARRAS DE CEREAL TIPO CEREAL BAR O SIMILAR. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016
90101601
Banquetes6Unidad GALLETAS SALADAS CRAKER 107 GR $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.788 $ 1.788
90101601
Banquetes10Unidad BOTELLA DE JUGO DE 1 1/2 LIGHT. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
90101601
Banquetes10Unidad SET CUCHARAS PLASTICAS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
90101601
Banquetes5Unidad SET CUCHILLOS PLÁSTICOS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
90101601
Banquetes1Unidad ENDULZANTE 180 ML TIPO DAILY O SIMILAR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
90101601
Banquetes6Unidad GALLETAS ALTEZA 140 GR $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
90101601
Banquetes6Unidad GALLETAS DONUTS 100 GR $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732
90101601
Banquetes7Unidad GALLETAS FRAC 130 GR $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.408 $ 2.408
90101601
Banquetes6Unidad GALLETAS GRETEL 85 GR $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
90101601
Banquetes6Unidad GALLETAS KUKY 125 GR $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.018 $ 3.018
90101601
Banquetes6Unidad GALLETAS OBSESION 85 GR $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.026 $ 4.026
Total Neto $ 50.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.657
TOTAL OC $ 60.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.