Orden de Compra. Nº
2724-843-AG25
"
DIDECO-PROGRAMA RED LOCAL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-843-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO-PROGRAMA RED LOCAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-004-044 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
49191
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Louisa Hidal
Razón Social
confecciones Luisa Hidalgo EIRL
R.U.T.
76.674.586-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Louisa Hidal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42212109
Herramientas y materiales de artesanía para discapacitados físicos
1
Unidad
ROLLO DE VELCRO ADHESIVO ANCHO 4 CMS. TOTAL ROLLO 10 METROS
$ 35.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.500
$ 35.500
42212109
Herramientas y materiales de artesanía para discapacitados físicos
10
Unidad
BROCHES TIP TOP PARA HUINCHAS DE 5.5 CMS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
42212109
Herramientas y materiales de artesanía para discapacitados físicos
1
Unidad
ROLLO DE ELASTICO 5 CMS. DE ANCHO
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
42212109
Herramientas y materiales de artesanía para discapacitados físicos
12
Unidad
HEBILLA PASADOR CORREDERA 4 CMS.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
42212109
Herramientas y materiales de artesanía para discapacitados físicos
2
Unidad
CINTA ANTIDESLIZANTE PAR E BAÑO 50X50 MM.
$ 28.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
42212109
Herramientas y materiales de artesanía para discapacitados físicos
5
Unidad
TELA CREA 100% ALGODON POR METRO
$ 7.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
42212109
Herramientas y materiales de artesanía para discapacitados físicos
5
Unidad
TELA IMPERMEABLE
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
42212109
Herramientas y materiales de artesanía para discapacitados físicos
10
Unidad
TUBOS DE GOMA EVA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
42212109
Herramientas y materiales de artesanía para discapacitados físicos
1
Unidad
LAMINA DE ESPUMA 1.90 X 1.50 CMS (ESPESOR MINIMO 5 CMS)
$ 42.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
42212109
Herramientas y materiales de artesanía para discapacitados físicos
10
Unidad
BROCHES A PRESION 30 MM
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 258.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.191
TOTAL OC
$ 308.091
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.