|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2724-910-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-11-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION CAMION FOSA (TALLER) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2724-25-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
71848,73949576 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
victor |
|
Razón Social |
VICTOR MANUEL CATALAN CATALAN
|
|
R.U.T. |
7.952.005-5 |
|
Sucursal |
victor |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121509
| Aceite de frenos | 1 | Pack | REPARACION DE: DESBLOQUEAR FRENOS EN TERRENO, REMOLCAR MOVIL, CAMBIAR GOBERNADOR DE AIRE, TOTAL REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION FOSA, PATENTE FYZF-91, SEGUN SOL. COMPRA Nº 66663 TALLER DEL 23-11-2015 (CONVENIO DE SUMINISTRO) | |
$ 378.151,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 378.151
|
$ 378.151
|
|
|
Total Neto
|
$ 378.151
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.849
|
|
$ 450.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.