Orden de Compra. Nº2724-962-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-26-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-962-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-26-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2724-26-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO ANDRES PALMA GAMONAL
Razón Social PABLO ANDRES PALMA GAMONAL
R.U.T. 13.793.882-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PABLO ANDRES PALMA GAMONAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CONSIDERANDO UN VALOR DE $850 EXENTO DE IVA, POR KILÓMETRO DE RECORRIDO, Y UN PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN DE $18.000.000, OFRECIENDO UN TOTAL DE 21.176 KILÓMETROS.SERVICIO DE TRASLADO PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, EN SECTORES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA DE SAN CARLOS Y CON DISPONIBILIDAD DE VIAJES INTERCOMUNA SI ASI SE REQUIERE. $ 18.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000.000 $ 18.000.000
Total Neto $ 18.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 18.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.