|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2725-22-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MANTENER EL ALUMBRADO PUBLICO URBANO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |
|
Proveniente de Licitación
|
2725-7-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Carlos
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
272095,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
EMELECTRIC S.A.
|
|
R.U.T. |
96.763.010-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39111603
| Alumbrado de la vía pública | 78 | Unidad | Alumbrado de la vía pública | DE ACUERDO A BASES DE LICITACION Y LISTADO AJUNTO POR EL I.T.O. |
$ 18.360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.432.080
|
$ 1.432.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.432.080
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 272.095
|
|
$ 1.704.175
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.