Orden de Compra. Nº2726-1069-SE18 "MANTENCION IMPRESORA EMPROF-SUBV. NORMAL"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-1069-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORA EMPROF-SUBV. NORMAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-56-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 11336,16
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA
Razón Social CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA
R.U.T. 12.281.751-2
Sucursal CRISTIAN LUIS ORTEGA SANHUEZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaIMPRESORA HP DESKJET F4480 IMPRESORA EPSON L120   $ 59.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.664 $ 59.664
Total Neto $ 59.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.336
TOTAL OC $ 71.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.