Orden de Compra. Nº2726-1194-SE19 "COMPRA ALIMENTOS PARA ESCUELA F-172 SEP"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-1194-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS PARA ESCUELA F-172 SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1519 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 22666,81
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz
Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ
R.U.T. 10.235.099-5
Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas9UnidadTORTA PARA 15 PERSONAS   $ 8.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.947 $ 79.947
50202304
Jugos y néctar envasados20BotellaJUGOS NÉCTAR DE 1.5 LITROS   $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.360 $ 28.360
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali4PackVASOS PLÁSTICOS X 25 UNIDADES   $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
48101902
Platos y cubiertos de servicio10PackPLATOS DESECHABLES X 10 UNIDADES   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
14111703
Toallas de papel2UnidadDOBLE HOJA X 16 METROS X 2 ROLLOS  $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104 $ 1.104
52151703
Tenedores domésticos10PackTENEDORES X 10 UNIDADES   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 119.299
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.667
TOTAL OC $ 141.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.