Orden de Compra. Nº2726-1296-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-32-L119"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-1296-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-32-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-32-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1153 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación David Gazmuri N°451, Liceo Politecnico
Comuna San Carlos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura David Gazmuri N°451, Liceo Politecnico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Elgueta
Razón Social CLAUDIO HERNAN ELGUETA SEPULVEDA
R.U.T. 13.794.135-k
Sucursal Claudio Elgueta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de autobuses contratados1UnidadContratación de 2 (dos) buses de 44 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Paraque Eolico Renaico (ruta 180), ida y vuelta, fecha 19 junio 2019, monto maximo $700.000 iva incluidontratación de 2 dos buses de 44 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Paraque Eolico Renaico ruta 180, ida y vuelta, fecha 19 junio 2019, monto maximo 679.000 iva incluid $ 679.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.000 $ 679.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadContratación de 1 Bus de 40 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Coronel (pesquera), ida y vuelta, fecha 19 junio 2019, monto máximo $400.000 iva incluidContratación de 1 Bus de 40 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Coronel pesquera, ida y vuelta, fecha 19 junio 2019, monto máximo 349000 iva incluid $ 349.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.000 $ 349.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadContratación de 1 Bus de 40 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Museo Colchagua, ida y vuelta, fecha 26 junio 2019, monto máximo $450.000 iva incluidContratación de 1 Bus de 40 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Museo Colchagua, ida y vuelta, fecha 26 junio 2019, monto máximo 444.000 iva incluid $ 444.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
Total Neto $ 1.472.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.472.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.