Orden de Compra. Nº
2726-1296-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-32-L119
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Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2726-1296-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-32-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2726-32-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1153 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.501-K
Dirección de Facturación
David Gazmuri N°451, Liceo Politecnico
Comuna
San Carlos
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
David Gazmuri N°451, Liceo Politecnico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudio Elgueta
Razón Social
CLAUDIO HERNAN ELGUETA SEPULVEDA
R.U.T.
13.794.135-k
Sucursal
Claudio Elgueta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Contratación de 2 (dos) buses de 44 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Paraque Eolico Renaico (ruta 180), ida y vuelta, fecha 19 junio 2019, monto maximo $700.000 iva incluid
ontratación de 2 dos buses de 44 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Paraque Eolico Renaico ruta 180, ida y vuelta, fecha 19 junio 2019, monto maximo 679.000 iva incluid
$ 679.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 679.000
$ 679.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Contratación de 1 Bus de 40 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Coronel (pesquera), ida y vuelta, fecha 19 junio 2019, monto máximo $400.000 iva incluid
Contratación de 1 Bus de 40 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Coronel pesquera, ida y vuelta, fecha 19 junio 2019, monto máximo 349000 iva incluid
$ 349.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 349.000
$ 349.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Contratación de 1 Bus de 40 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Museo Colchagua, ida y vuelta, fecha 26 junio 2019, monto máximo $450.000 iva incluid
Contratación de 1 Bus de 40 pasajero cada uno, año 2011 adelante, traslado gira estudio alumnos del Liceo Politécnico, San Carlos, hasta Museo Colchagua, ida y vuelta, fecha 26 junio 2019, monto máximo 444.000 iva incluid
$ 444.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 444.000
$ 444.000
Total Neto
$ 1.472.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.472.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.