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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2726-1444-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DIDÁCTICO PARA LIC. DIEGO PORTALES, SUBV. NORMAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 805 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
116612,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 805 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Colon |
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Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
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R.U.T. |
76.176.425-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora Colon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121148
| Papel lustre | 1 | Pack | MATERIAL DIDÁCTICO DETALLADO EN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 613.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 613.750
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$ 613.750
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Total Neto
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$ 613.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.612
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$ 730.362
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.