Orden de Compra. Nº2726-1501-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2726-1092-COT23, SERVICIO MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-1501-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2726-1092-COT23, SERVICIO MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 del sistema Caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 166991
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores SICOYN
Razón Social IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA
R.U.T. 8.571.543-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Extintores SICOYN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1PackSERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O LLENADO DE 189 EXTINTORES DE LOS VEHICULOS Y ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA DE SAN CARLOS  $ 878.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.900 $ 878.900
Total Neto $ 878.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.991
TOTAL OC $ 1.045.891


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.271.134-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.571.543-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.