Orden de Compra. Nº2726-1516-SE18 "MATERIAL ELECTRICO LICEO DIEGO PORTALES-SUBV. MANT"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-1516-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO LICEO DIEGO PORTALES-SUBV. MANT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 45161,1
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz
Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ
R.U.T. 10.235.099-5
Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes5Unidad no definidaEQUIPO FLUORESCENTES HERMETICO LED LARGO DOBLE  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
39121202
Canalización eléctrica100Unidad no definida   $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.300 $ 84.300
39111810
Interruptor de lámpara2Unidad no definidaCAJAS DE PARTIDORES 36W X 20 UND  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad no definidaTUBOS FLUORESCENTES 36 W X 25 UND  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
39121426
Barra de saltacarril1Unidad no definidaBARRA COOPER DE 1,5 MT CON CONECTOR TOMA TIERRA  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA SUPER 33, 3/4 X 20 MTS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios10Unidad no definidaINTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO  $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.240 $ 13.240
Total Neto $ 237.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.161
TOTAL OC $ 282.851


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.