Orden de Compra. Nº2726-1653-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-96-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-1653-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-96-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-96-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 1128940,1
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIMACOM
Razón Social EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS
R.U.T. 76.283.384-0
Sucursal VIMACOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1PackUn pack de Notebook y otros, segun detalle del ITEM 4 de las bases de la Licitación, pack completo, entregados en San CarlosUn pack de Notebook y otros, segun detalle del ITEM 4 de las bases adjuntas $ 3.277.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.300 $ 3.277.300
43223106
Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico UMTS 3G1PackUn pack de elementos Redes de Datos y electricidad, según detalle en ITEM 2, de las bases de la Licitación, pack completo, entregado en San Carlos Un pack de elementos Redes de Datos y electricidad, según detalle en ITEM 2 $ 1.656.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.541 $ 1.656.541
45111609
Proyectores multimedia1PackUn pack de 2 proyectores y dos telones, según detalle en ITEM 5 de las bases de la Licitación, pack completo, entregado en San CarlosUn pack de 2 proyectores y dos telones, según detalle en ITEM 5 de las bases adjuntas $ 1.007.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.949 $ 1.007.949
Total Neto $ 5.941.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.128.940
TOTAL OC $ 7.070.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.