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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2726-1758-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2726-92-L114 BUS L. D. PORTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2726-92-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
BALMACEDA 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.501-K |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
arlebus |
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Razón Social |
CHRISTIAN NAIN ARIAS LEIVA
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R.U.T. |
11.771.515-9 |
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Sucursal |
arlebus |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Contrato 2 buses c/capac.mínima 40 pasajeros c/u, año 2010 adelante, según caract.Técnicas adjuntas,desde Liceo Diego Portales de San Carlos a Stgo.Fantasilandia, 25-11-2014, monto máximo $ 2.650.000 por ambos buses, incluidos colaciones y entradas. (deta | DISPONIVILIDAD INMEDIATA |
$ 2.650.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.650.000
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$ 2.650.000
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Total Neto
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$ 2.650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.650.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.