Orden de Compra. Nº2726-1985-SE19 "COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS ESC. E-140, SEP"
Recuerde que el responsable del pago es EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2726-1985-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS ESC. E-140, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2726-9-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES DE EDUCACION
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.501-K
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
Comuna San Carlos
Impuesto 5430,2
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, QUINTO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo H. Zapata Muñoz
Razón Social EDUARDO HUMBERTO ZAPATA MUNOZ
R.U.T. 10.235.099-5
Sucursal Eduardo H. Zapata Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1CajaTE 20 BOLSITAS   $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582 $ 582
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1kilogramoAZÚCAR   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50202303
Jugos y néctar concentrados5BotellaJUGO 1 1/2 LITRO  $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.090 $ 7.090
50202310
Agua mineral4BotellaAGUA MINERAL 1600 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.072 $ 3.072
52121602
Servilletas3PaqueteSERVILLETAS  $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668 $ 1.668
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS  $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
50171903
Aceitunas2kilogramoACEITUNAS   $ 5.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.110
Total Neto $ 28.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.430
TOTAL OC $ 34.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.